Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

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Empenho 24090001/2025
Dados do empenho

Número: 24090001
Exercício: 2025

Valor empenhado R$15.577,88

Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, abrangendo destinos nacionais e internacionais, para atendimento da demanda da Prefeitura Municipal de Mossoró.

Unidade gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Programa: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - Educação
Subfunção: 122 - Administração Geral
Despesa: 3.3.90.33.07 / Passagens e Despesas com Locomoção
Beneficiário: 34.573.198/0001-14 - SANDRA S DE LIMA
Espécie: Ordinário
Categoria: Prestação de serviços
Data de emissão: 24/09/2025
Total liquidado: 15.577,88
Total pago: R$ 0,00
Total retido: R$ 0,00
Contrato: 13/2023
Processo licitatório: 03/2023-SEMAD
Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

Itens
Item Quant. Unidade de Medida Valor unitário (R$) Valor desconto (R$) Valor total (R$)
Prestação de serviços de agenciamento de viagens para aquisição de passagens aéreas nacionais e internacionais. 1,00000 Serv 15.577,88 0,00 15.577,88

Documentos
Tipo Número Data Valor (R$) Visualizar NF-e
Nota Fiscal 947 29/09/2025 15.577,88

Movimentos
Data Descrição do movimento Valor (R$)
24/09/2025 Emissão de empenho 15.577,88
06/10/2025 Empenho em liquidação 15.577,88
06/11/2025 Liquidação de empenho 15.577,88