Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

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Empenho 19090001/2025
Dados do empenho

Número: 19090001
Exercício: 2025

Valor empenhado R$61.301,17

Objeto: contratação do serviço despesas destinada ao agenciamento de viagens incluindo cotação, reserva marcação, remarcação, emissão, cancelamento, reembolso, endosso entrega de bilhete de passagens aéreas nacionais e internacionais com taxas de embarque e emissão de seguro de assistência viagem internacional por intermédio de operadora ou agencia de viagens através de solução online, no entanto a contratação em tela justifica-se ainda em razão da grande demanda de serviços administrativos institucionais.

Unidade gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Programa: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Despesa: 3.3.90.33.01 / Passagens e Despesas com Locomoção
Beneficiário: 18.780.623/0001-90 - NOAR TURISMO LTDA
Espécie: Ordinário
Categoria: Prestação de serviços
Data de emissão: 19/09/2025
Total liquidado: 61.300,40
Total pago: R$ 61.300,40
Total retido: R$ 0,00
Contrato: 11/2025
Processo licitatório: ARP 002/2025
Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos

Itens
Item Quant. Unidade de Medida Valor unitário (R$) Valor desconto (R$) Valor total (R$)
Prestação de serviços de agenciamento de viagens para aquisição de passagens aéreas nacionais e internacionais. 0,61808 Serv 99.180,00 0,00 61.301,17

Documentos
Tipo Número Data Valor (R$) Visualizar NF-e
Nota Fiscal 8967-E 22/09/2025 61.300,40

Movimentos
Data Descrição do movimento Valor (R$)
19/09/2025 Emissão de empenho 61.301,17
10/11/2025 Empenho em liquidação 61.300,40
12/11/2025 Liquidação de empenho 61.300,40
13/11/2025 Pagamento de empenho 61.300,40