Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

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Empenho 17090002/2025
Dados do empenho

Número: 17090002
Exercício: 2025

Valor empenhado R$8.214,76

Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, abrangendo destinos nacionais e internacionais, para atendimento da demanda da Prefeitura Municipal de Mossoró.

Unidade gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Programa: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. ADM. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Função: 12 - Educação
Subfunção: 122 - Administração Geral
Despesa: 3.3.90.33.99 / Passagens e Despesas com Locomoção
Beneficiário: 34.573.198/0001-14 - SANDRA S DE LIMA
Espécie: Ordinário
Categoria: Prestação de serviços
Data de emissão: 17/09/2025
Total liquidado: 8.214,76
Total pago: R$ 8.214,76
Total retido: R$ 0,00
Contrato: 13/2023
Processo licitatório: 03/2023-SEMAD
Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

Itens
Item Quant. Unidade de Medida Valor unitário (R$) Valor desconto (R$) Valor total (R$)
Prestação de serviços de agenciamento de viagens para aquisição de passagens aéreas nacionais e internacionais. 1,00000 Serv 8.214,76 0,00 8.214,76

Documentos
Tipo Número Data Valor (R$) Visualizar NF-e
Nota Fiscal 946 22/09/2025 8.214,76

Movimentos
Data Descrição do movimento Valor (R$)
17/09/2025 Emissão de empenho 8.214,76
26/09/2025 Empenho em liquidação 8.214,76
06/11/2025 Liquidação de empenho 8.214,76
13/11/2025 Pagamento de empenho 8.214,76