Empenho 1080001/2025
Dados do empenho
Número: 1080001
Exercício: 2025
Valor empenhado R$8.733,47
Objeto:
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, abrangendo destinos nacionais e internacionais, para atendimento da demanda da Prefeitura Municipal de Mossoró.
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade orçamentária:
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO
Função:
4 - Administração
Subfunção:
122 - Administração Geral
Despesa:
3.3.90.33.99 / Passagens e Despesas com Locomoção
Beneficiário:
34.573.198/0001-14 - SANDRA S DE LIMA
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Prestação de serviços
Data de emissão:
01/08/2025
Total liquidado:
8.733,47
Total pago:
R$ 8.733,47
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
01/2024
Processo licitatório:
03/2023-SEMAD
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestação de serviços de agenciamento de viagens para aquisição de passagens aéreas nacionais e internacionais. | 1,00000 | Serv | 8.733,47 | 0,00 | 8.733,47 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 919 | 01/09/2025 | 8.733,47 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | Emissão de empenho | 8.733,47 | |
| 01/09/2025 | Empenho em liquidação | 8.733,47 | |
| 08/09/2025 | Liquidação de empenho | 8.733,47 | |
| 11/09/2025 | Pagamento de empenho | 8.733,47 |