Empenho 28040003/2025
Dados do empenho
Número: 28040003
Exercício: 2025
Valor empenhado R$4.309,50
Objeto:
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, abrangendo destinos nacionais e internacionais, para atendimento da demanda da Prefeitura Municipal de Mossoró.
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Unidade orçamentária:
SECRETARIA M. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Função:
4 - Administração
Subfunção:
122 - Administração Geral
Despesa:
3.3.90.33.01 / Passagens e Despesas com Locomoção
Beneficiário:
34.573.198/0001-14 - SANDRA S DE LIMA
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Prestação de serviços
Data de emissão:
28/04/2025
Total liquidado:
4.309,50
Total pago:
R$ 4.219,76
Total retido:
R$ 89,74
Contrato:
01/2023-SEFIN
Processo licitatório:
03/2023-SEMAD
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
| Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestação de serviços de agenciamento de viagens para aquisição de passagens aéreas nacionais e internacionais. | 1,00000 | Serv | 4.309,50 | 0,00 | 4.309,50 | |
| Taxa DU - Valor máximo do serviço de agenciamento fixado em 10% sobre o valor das passagens aéreas | 1,00000 | Serv | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Documentos
| Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nota Fiscal | 900 | 13/06/2025 | 4.309,50 |
Movimentos
| Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|
| 28/04/2025 | Emissão de empenho | 4.309,50 | |
| 29/05/2025 | Empenho em liquidação | 4.309,50 | |
| 13/06/2025 | Estorno de empenho em liquidação | 4.309,50 | |
| 13/06/2025 | Empenho em liquidação | 4.309,50 | |
| 18/06/2025 | Liquidação de empenho | 4.309,50 | |
| 18/06/2025 | Retenção de empenho | 89,74 | |
| 26/06/2025 | Pagamento de empenho | 4.219,76 |