Portal da Prefeitura Municipal de Mossoró

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Empenho 28040003/2025
Dados do empenho

Número: 28040003
Exercício: 2025

Valor empenhado R$4.309,50

Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, abrangendo destinos nacionais e internacionais, para atendimento da demanda da Prefeitura Municipal de Mossoró.

Unidade gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Unidade orçamentária: SECRETARIA M. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Programa: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação: COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Função: 4 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Despesa: 3.3.90.33.01 / Passagens e Despesas com Locomoção
Beneficiário: 34.573.198/0001-14 - SANDRA S DE LIMA
Espécie: Ordinário
Categoria: Prestação de serviços
Data de emissão: 28/04/2025
Total liquidado: 4.309,50
Total pago: R$ 4.219,76
Total retido: R$ 89,74
Contrato: 01/2023-SEFIN
Processo licitatório: 03/2023-SEMAD
Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos

Itens
Item Quant. Unidade de Medida Valor unitário (R$) Valor desconto (R$) Valor total (R$)
Prestação de serviços de agenciamento de viagens para aquisição de passagens aéreas nacionais e internacionais. 1,00000 Serv 4.309,50 0,00 4.309,50
Taxa DU - Valor máximo do serviço de agenciamento fixado em 10% sobre o valor das passagens aéreas 1,00000 Serv 0,00 0,00 0,00

Documentos
Tipo Número Data Valor (R$) Visualizar NF-e
Nota Fiscal 900 13/06/2025 4.309,50

Movimentos
Data Descrição do movimento Valor (R$)
28/04/2025 Emissão de empenho 4.309,50
29/05/2025 Empenho em liquidação 4.309,50
13/06/2025 Estorno de empenho em liquidação 4.309,50
13/06/2025 Empenho em liquidação 4.309,50
18/06/2025 Liquidação de empenho 4.309,50
18/06/2025 Retenção de empenho 89,74
26/06/2025 Pagamento de empenho 4.219,76