Empenho 5090001/2024
Dados do empenho
Número: 5090001
Exercício: 2024
Valor empenhado R$1.528,32
Objeto:
Fornecimento de material de limpeza, copa, cozinha e descartáveis para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão.
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Unidade orçamentária:
SECRETARIA M. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DO PLANEJAMENTO
Função:
4 - Administração
Subfunção:
122 - Administração Geral
Despesa:
3.3.90.30.22 / Material de Consumo
Beneficiário:
37.627.260/0001-00 - NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMETICOS LTDA
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
05/09/2024
Total liquidado:
0,00
Total pago:
R$ 0,00
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
-
Processo licitatório:
11/2024
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|
SACO PLÁSTICO 50 LITROS | 5,00000 | Pct | 9,87 | 0,00 | 49,35 | |
SACO PLÁSTICO 30 LITROS | 5,00000 | Pct | 7,77 | 0,00 | 38,85 | |
SACO PLÁSTICO 200 LITROS | 3,00000 | Pct | 23,97 | 0,00 | 71,91 | |
SACO PLÁSTICO 100 LITROS | 3,00000 | Pct | 16,97 | 0,00 | 50,91 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA - 150 ml | 5,00000 | CAIXA | 77,00 | 0,00 | 385,00 | |
PANO DE CHÃO | 10,00000 | EMBALAGEM | 3,56 | 0,00 | 35,60 | |
FLANELA | 20,00000 | UND | 1,83 | 0,00 | 36,60 | |
PANO DE PRATO | 10,00000 | UND | 2,80 | 0,00 | 28,00 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA – 200 ml | 5,00000 | CAIXA | 103,00 | 0,00 | 515,00 | |
PAPEL FILME | 10,00000 | UND | 28,37 | 0,00 | 283,70 | |
PRATO FUNDO DESCARTÁVEL NA COR BRANCA N 15 | 20,00000 | Pct | 1,67 | 0,00 | 33,40 |
Movimentos
Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
---|---|---|---|
05/09/2024 | Emissão de empenho | 1.528,32 | |
17/12/2024 | Anulação de empenho | 1.528,32 |