Empenho 30080005/2024
Dados do empenho
Número: 30080005
Exercício: 2024
Valor empenhado R$9.699,20
Objeto:
Formação de Ata de Registro de Preços para eventual e futuro fornecimento contínuo de material de limpeza, copa, cozinha e descartáveis para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Mossoró.
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade orçamentária:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função:
4 - Administração
Subfunção:
122 - Administração Geral
Despesa:
3.3.90.30.99 / Material de Consumo
Beneficiário:
31.202.451/0001-35 - MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
30/08/2024
Total liquidado:
9.699,20
Total pago:
R$ 0,00
Total retido:
R$ 116,39
Contrato:
-
Processo licitatório:
11/2024
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA | 250,00000 | Fardo | 24,23 | 0,00 | 6.057,50 | |
PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | 50,00000 | Fardo | 65,00 | 0,00 | 3.250,00 | |
PAPEL HIGIÊNICO 300 METROS | 5,00000 | Pct | 41,94 | 0,00 | 209,70 | |
GUARDANAPO DE PAPEL | 50,00000 | Pct | 3,64 | 0,00 | 182,00 |
Documentos
Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
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Nota Fiscal | 4826 | 12/11/2024 | 9.699,20 |
Movimentos
Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
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30/08/2024 | Emissão de empenho | 9.699,20 | |
19/11/2024 | Empenho em liquidação | 9.699,20 | |
20/12/2024 | Liquidação de empenho | 9.699,20 | |
20/12/2024 | Retenção de empenho | 116,39 |