Empenho 27080001/2024
Dados do empenho
Número: 27080001
Exercício: 2024
Valor empenhado R$1.961,84
Objeto:
Formação de Ata de Registro de Preços para eventual e futuro fornecimento contínuo de material de limpeza, copa, cozinha e descartáveis para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Mossoró.
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS E PROJETOS ESTRATEGICOS
Unidade orçamentária:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS E PROJETOS ESTRATEGICOS
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE PROGRAMAS E PROJETOS ESTRATEGICOS
Função:
4 - Administração
Subfunção:
122 - Administração Geral
Despesa:
3.3.90.30.22 / Material de Consumo
Beneficiário:
40.061.199/0001-82 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Fornecimento de bens
Data de emissão:
27/08/2024
Total liquidado:
1.697,17
Total pago:
R$ 1.676,80
Total retido:
R$ 20,37
Contrato:
-
Processo licitatório:
11/2024
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|
ÁGUA SANITÁRIA | 24,00000 | UND | 9,32 | 0,00 | 223,68 | |
SABÃO EM PÓ DETERGENTE | 25,00000 | SACO | 4,32 | 0,00 | 108,00 | |
DESINFETANTE | 24,00000 | UND | 10,00 | 0,00 | 240,00 | |
LIMPA VIDRO | 10,00000 | UND | 8,12 | 0,00 | 81,20 | |
LIMPADOR MULTI USO | 24,00000 | EMBALAGEM | 5,80 | 0,00 | 139,20 | |
SABONETE LÍQUIDO | 10,00000 | LITRO | 16,28 | 0,00 | 162,80 | |
DETERGENTE LÍQUIDO | 24,00000 | UND | 2,61 | 0,00 | 62,64 | |
ESPONJA DUPLA FACE | 10,00000 | EMBALAGEM | 1,87 | 0,00 | 18,70 | |
PEDRA SANITÁRIA (DESODORIZADOR SANITÁRIO) | 40,00000 | UND | 2,33 | 0,00 | 93,20 | |
DESODORIZADOR AMBIENTAL – AEROSOL | 20,00000 | UND | 7,52 | 0,00 | 150,40 | |
LIMPA PISO EM PASTA | 24,00000 | UND | 5,53 | 0,00 | 132,72 | |
ESSÊNCIA AROMATIZADOR DE AMBIENTE | 10,00000 | UND | 11,87 | 0,00 | 118,70 | |
LIMPA PISO LÍQUIDO | 15,00000 | UND | 23,15 | 0,00 | 347,25 | |
INSETICIDA DOMÉSTICO - 300 ML | 5,00000 | Frasco | 14,02 | 0,00 | 70,10 | |
NAFTALINA 50 GRAMAS | 5,00000 | Pct | 2,65 | 0,00 | 13,25 |
Documentos
Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
---|---|---|---|---|---|
Nota Fiscal | 2351 | 01/11/2024 | 162,80 | ||
Nota Fiscal | 1595 | 09/09/2024 | 1.534,37 |
Movimentos
Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
---|---|---|---|
27/08/2024 | Emissão de empenho | 1.961,84 | |
25/11/2024 | Empenho em liquidação | 1.697,17 | |
26/11/2024 | Liquidação de empenho | 1.697,17 | |
26/11/2024 | Retenção de empenho | 20,37 | |
03/12/2024 | Pagamento de empenho | 1.676,80 | |
26/12/2024 | Anulação de empenho | 264,67 |