Empenho 2090001/2024
Dados do empenho
Número: 2090001
Exercício: 2024
Valor empenhado R$14.173,62
Objeto:
Contratação de pessoa jurídica especializada em prestação de serviços contínuos de conservação, limpeza e apoio administrativo a bens móveis e imóveis, a serem executados nas dependências do prédio onde funciona a Controladoria Geral do Município de Mossoró/RN.
Unidade gestora:
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade orçamentária:
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Função:
4 - Administração
Subfunção:
124 - Controle Interno
Despesa:
3.3.90.39.79 / Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Beneficiário:
02.567.270/0001-04 - CLAREAR COMERCIO E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA
Espécie:
Estimativa
Categoria:
Prestação de serviços
Data de emissão:
02/09/2024
Total liquidado:
14.069,63
Total pago:
R$ 8.931,60
Total retido:
R$ 5.138,03
Contrato:
02/2023
Processo licitatório:
02/2023 - SEMAD+
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 2,00000 | Serv | 3.967,17 | 0,00 | 7.934,34 | |
RECEPCIONISTA | 2,00000 | Serv | 3.119,64 | 0,00 | 6.239,28 |
Documentos
Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
---|---|---|---|---|---|
Nota Fiscal | 21438 | 14/08/2024 | 6.982,82 | ||
Nota Fiscal | 22929 | 21/10/2024 | 7.086,81 |
Movimentos
Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
---|---|---|---|
02/09/2024 | Emissão de empenho | 14.173,62 | |
09/09/2024 | Empenho em liquidação | 6.982,82 | |
09/09/2024 | Liquidação de empenho | 6.982,82 | |
09/09/2024 | Retenção de empenho | 2.558,20 | |
12/09/2024 | Pagamento de empenho | 4.424,62 | |
24/10/2024 | Empenho em liquidação | 7.086,81 | |
05/11/2024 | Liquidação de empenho | 7.086,81 | |
05/11/2024 | Retenção de empenho | 2.579,83 | |
08/11/2024 | Pagamento de empenho | 4.506,98 |