Empenho 3060001/2024
Dados do empenho
Número: 3060001
Exercício: 2024
Valor empenhado R$73.096,40
Objeto:
formação de uma Ata de Registro de Preços com o intuito de adquirir materiais para Ornamentação, em consonância com as condições, quantidades e exigências estabelecidas
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade orçamentária:
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função:
4 - Administração
Subfunção:
122 - Administração Geral
Despesa:
3.3.90.30.99 / Material de Consumo
Beneficiário:
07.518.668/0001-74 - NOSSA LOJA DE AVIAMENTOS LTDA.
Espécie:
Estimativa
Categoria:
Comum
Data de emissão:
03/06/2024
Total liquidado:
0,00
Total pago:
R$ 0,00
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
-
Processo licitatório:
001/2024-SMC
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
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TECIDO EM ALGODÃO TIPO XADREZ | 600,00000 | Mt | 18,40 | 0,00 | 11.040,00 | |
BALÃO DE PLÁSTICO 50 CM | 235,00000 | UND | 61,60 | 0,00 | 14.476,00 | |
BALÃO DE PLÁSTICO 70CM | 230,00000 | UND | 99,70 | 0,00 | 22.931,00 | |
COLA FORMICA 14KG | 12,00000 | GL | 632,00 | 0,00 | 7.584,00 | |
TINTA LATEX BRANCA 18L | 35,00000 | UND | 126,00 | 0,00 | 4.410,00 | |
ZARÇÃO OXIDO 3,6 L | 40,00000 | GL | 177,51 | 0,00 | 7.100,40 | |
SOLVENTE 5LT | 55,00000 | LITRO | 101,00 | 0,00 | 5.555,00 |
Movimentos
Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
---|---|---|---|
03/06/2024 | Emissão de empenho | 73.096,40 |