Empenho 21020001/2025
Dados do empenho
Número: 21020001
Exercício: 2025
Valor empenhado R$590,81
Objeto:
Contratação de empresa especializada para a execução do serviço de emissão de Certificados Digitais.
Unidade gestora:
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade orçamentária:
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Função:
4 - Administração
Subfunção:
124 - Controle Interno
Despesa:
3.3.90.39.99 / Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Beneficiário:
57.983.065/0001-11 - 57.983.065 CARLOS VINICIUS DA SILVA SANTOS
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Prestação de serviços
Data de emissão:
21/02/2025
Total liquidado:
488,81
Total pago:
R$ 0,00
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
-
Processo licitatório:
001/2024
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|
EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 E-CPF | 5,00000 | UND | 80,00 | 0,00 | 400,00 | |
EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 E-CNPJ | 1,00000 | UND | 88,81 | 0,00 | 88,81 | |
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, COM TOKEN PESSOA JURÍDICA | 1,00000 | UND | 102,00 | 0,00 | 102,00 |
Documentos
Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
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Nota Fiscal | 60 | 24/02/2025 | 80,00 | ||
Nota Fiscal | 87 | 19/03/2025 | 568,81 |
Movimentos
Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
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21/02/2025 | Emissão de empenho | 590,81 | |
24/03/2025 | Empenho em liquidação | 80,00 | |
24/03/2025 | Empenho em liquidação | 408,81 | |
26/03/2025 | Empenho em liquidação | 80,00 | |
26/03/2025 | Estorno de empenho em liquidação | 80,00 | |
31/03/2025 | Liquidação de empenho | 80,00 | |
31/03/2025 | Liquidação de empenho | 408,81 |