Empenho 12020001/2025
Dados do empenho
Número: 12020001
Exercício: 2025
Valor empenhado R$19.102,94
Objeto:
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, abrangendo destinos nacionais e internacionais, para atendimento da demanda da Prefeitura Municipal de Mossoró.
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade orçamentária:
GABINETE DO PREFEITO
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO
Função:
4 - Administração
Subfunção:
122 - Administração Geral
Despesa:
3.3.90.33.99 / Passagens e Despesas com Locomoção
Beneficiário:
34.573.198/0001-14 - SANDRA S DE LIMA
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Prestação de serviços
Data de emissão:
12/02/2025
Total liquidado:
19.102,94
Total pago:
R$ 19.102,94
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
01/2024
Processo licitatório:
03/2023-SEMAD
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestação de serviços de agenciamento de viagens para aquisição de passagens aéreas nacionais e internacionais. | 1,00000 | Serv | 19.102,94 | 0,00 | 19.102,94 |
Documentos
Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
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Nota Fiscal | 844 | 14/02/2025 | 19.102,94 |
Movimentos
Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
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12/02/2025 | Emissão de empenho | 19.102,94 | |
10/04/2025 | Empenho em liquidação | 19.102,94 | |
14/04/2025 | Liquidação de empenho | 19.102,94 | |
15/04/2025 | Pagamento de empenho | 19.102,94 |