Empenho 2010001/2025
Dados do empenho
Número: 2010001
Exercício: 2025
Valor empenhado R$4.251,53
Objeto:
Contratação de concessionária para fornecimento de energia elétrica à Controladoria Geral do Município, a contratação é de suma importância para garantir o funcionamento desta Unidade..
Unidade gestora:
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade orçamentária:
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Função:
4 - Administração
Subfunção:
124 - Controle Interno
Despesa:
3.3.90.39.43 / Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Beneficiário:
08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
Espécie:
Estimativa
Categoria:
Prestação de serviços
Data de emissão:
02/01/2024
Total liquidado:
8.895,89
Total pago:
R$ 8.895,89
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
-
Processo licitatório:
-
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS | 12,00000 | Serv | 5.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
Documentos
Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
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Nota Fiscal | 130595689 | 28/12/2024 | 4.251,53 |
Movimentos
Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
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01/01/2025 | Inscrição de restos a pagar | 4.251,53 | |
01/01/2025 | Inscrição de restos a pagar Processados | 4.644,36 | |
23/01/2025 | Restos a pagar em liquidação | 4.251,53 | |
23/01/2025 | Liquidação de restos a pagar | 4.251,53 | |
15/01/2025 | Pagamento de restos a pagar | 4.644,36 | |
06/02/2025 | Pagamento de restos a pagar | 4.251,53 |