Empenho 2010004/2024
Dados do empenho
Número: 2010004
Exercício: 2024
Valor empenhado R$90.000,00
Objeto:
Fornecimento de Energia Elétrica aos Prédios Públicos vinculados à Secretaria Municipal de Governo.
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade orçamentária:
GABINETE DO PREFEITO
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO
Função:
4 - Administração
Subfunção:
122 - Administração Geral
Despesa:
3.3.90.39.43 / Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Beneficiário:
08.324.196/0001-81 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
Espécie:
Estimativa
Categoria:
Prestação de serviços
Data de emissão:
02/01/2024
Total liquidado:
90.000,00
Total pago:
R$ 90.000,00
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
-
Processo licitatório:
-
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Documentos
Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
---|---|---|---|---|---|
Nota Fiscal | 113829991 | 27/02/2024 | 8.970,98 | ||
Nota Fiscal | 113829992 | 27/02/2024 | 2.484,67 | ||
Nota Fiscal | 113829997 | 27/02/2024 | 1.163,07 | ||
Nota Fiscal | 113829999 | 27/02/2024 | 192,05 | ||
Nota Fiscal | 113830000 | 27/02/2024 | 28,96 | ||
Nota Fiscal | 115490252 | 27/03/2024 | 8.468,68 | ||
Nota Fiscal | 115490253 | 27/03/2024 | 2.910,99 | ||
Nota Fiscal | 115490258 | 27/03/2024 | 1.204,30 | ||
Nota Fiscal | 115490260 | 27/03/2024 | 197,32 | ||
Nota Fiscal | 115490261 | 27/03/2024 | 79,51 | ||
Nota Fiscal | 117142382 | 26/04/2024 | 8.071,36 | ||
Nota Fiscal | 117142383 | 26/04/2024 | 3.219,65 | ||
Nota Fiscal | 117142388 | 26/04/2024 | 1.218,82 | ||
Nota Fiscal | 117142390 | 26/04/2024 | 272,03 | ||
Nota Fiscal | 117142391 | 26/04/2024 | 156,54 | ||
Nota Fiscal | 118829808 | 16/05/2024 | 7.918,66 | ||
Nota Fiscal | 118829809 | 15/05/2024 | 3.678,46 | ||
Nota Fiscal | 118829814 | 14/05/2024 | 1.609,09 | ||
Nota Fiscal | 118829817 | 16/05/2024 | 376,37 | ||
Nota Fiscal | 118829816 | 16/05/2024 | 229,55 | ||
Nota Fiscal | 120530922 | 27/06/2024 | 9.631,58 | ||
Nota Fiscal | 120530923 | 27/06/2024 | 3.175,33 | ||
Nota Fiscal | 120530928 | 27/06/2024 | 1.453,80 | ||
Nota Fiscal | 120530930 | 27/06/2024 | 234,28 | ||
Nota Fiscal | 120530931 | 27/06/2024 | 439,67 | ||
Nota Fiscal | 122173812 | 27/07/2024 | 8.402,62 | ||
Nota Fiscal | 122173813 | 27/07/2024 | 3.770,93 | ||
Nota Fiscal | 122173818 | 27/07/2024 | 1.412,96 | ||
Nota Fiscal | 12217382 | 27/07/2024 | 428,99 | ||
Nota Fiscal | 122173820 | 27/07/2024 | 226,49 | ||
Nota Fiscal | 123874252 | 29/08/2024 | 317,72 | ||
Nota Fiscal | 123835161 | 28/08/2024 | 528,76 | ||
Nota Fiscal | 123835160 | 28/08/2024 | 214,95 | ||
Nota Fiscal | 123835158 | 28/08/2024 | 1.381,37 | ||
Nota Fiscal | 123835153 | 28/08/2024 | 3.379,48 | ||
Nota Fiscal | 123835152 | 28/08/2024 | 8.360,09 |
Movimentos
Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
---|---|---|---|
02/01/2024 | Emissão de empenho | 90.000,00 | |
06/03/2024 | Empenho em liquidação | 12.839,73 | |
18/03/2024 | Liquidação de empenho | 12.839,73 | |
18/03/2024 | Pagamento de empenho | 12.839,73 | |
10/04/2024 | Empenho em liquidação | 12.860,80 | |
19/04/2024 | Liquidação de empenho | 12.860,80 | |
22/04/2024 | Pagamento de empenho | 12.860,80 | |
09/05/2024 | Empenho em liquidação | 12.938,40 | |
15/05/2024 | Liquidação de empenho | 12.938,40 | |
20/05/2024 | Pagamento de empenho | 12.938,40 | |
10/06/2024 | Empenho em liquidação | 13.812,13 | |
11/06/2024 | Liquidação de empenho | 13.812,13 | |
12/06/2024 | Pagamento de empenho | 13.812,13 | |
08/07/2024 | Empenho em liquidação | 14.934,66 | |
17/07/2024 | Liquidação de empenho | 14.934,66 | |
22/07/2024 | Pagamento de empenho | 14.934,66 | |
12/08/2024 | Empenho em liquidação | 14.241,99 | |
20/08/2024 | Liquidação de empenho | 14.241,99 | |
22/08/2024 | Pagamento de empenho | 14.241,99 | |
18/09/2024 | Empenho em liquidação | 8.372,29 | |
20/09/2024 | Liquidação de empenho | 8.372,29 | |
23/09/2024 | Pagamento de empenho | 8.372,29 |