Empenho 14100001/2024
Dados do empenho
Número: 14100001
Exercício: 2024
Valor empenhado R$17.328,00
Objeto:
Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de buffet abrangendo o fornecimento de alimentos e bebidas, bem como a prestação de todos os serviços que envolvam a execução, acompanhamento, preparação, montagem, desmontagem e limpeza do local, para atendimento das demandas institucionais das Secretárias Municipais de Mossoró/RN.
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Função:
4 - Administração
Subfunção:
122 - Administração Geral
Despesa:
3.3.90.39.99 / Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Beneficiário:
17.822.035/0001-09 - LEVE REFEICOES COLETIVAS EIRELI
Espécie:
Ordinário
Categoria:
Prestação de serviços
Data de emissão:
14/10/2024
Total liquidado:
17.328,00
Total pago:
R$ 0,00
Total retido:
R$ 211,34
Contrato:
14/2024
Processo licitatório:
03/2024-SEMAD
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
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ÁGUA MINERAL NATURAL (COPO) | 63,00000 | CAIXA | 36,00 | 0,00 | 2.268,00 | |
REFEIÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ) POR PESSOA | 700,00000 | UND | 20,80 | 0,00 | 14.560,00 | |
GELO EM CUBOS (PACOTE) | 50,00000 | UND | 10,00 | 0,00 | 500,00 |
Documentos
Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
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Nota Fiscal | 86 | 20/10/2024 | 17.328,00 |
Movimentos
Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
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14/10/2024 | Emissão de empenho | 17.328,00 | |
04/11/2024 | Empenho em liquidação | 17.328,00 | |
20/12/2024 | Liquidação de empenho | 17.328,00 | |
20/12/2024 | Retenção de empenho | 211,34 |