Empenho 22010001/2024
Dados do empenho
Número: 22010001
Exercício: 2024
Valor empenhado R$43.993,39
Objeto:
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas, abrangendo destinos nacionais e internacionais, para atendimento da demanda da Prefeitura Municipal de Mossoró.
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Unidade orçamentária:
GABINETE DO PREFEITO
Programa:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
Ação:
COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO GABINETE DO PREFEITO
Função:
4 - Administração
Subfunção:
122 - Administração Geral
Despesa:
3.3.90.33.01 / Passagens e Despesas com Locomoção
Beneficiário:
34.573.198/0001-14 - SANDRA S DE LIMA
Espécie:
Estimativa
Categoria:
Prestação de serviços
Data de emissão:
22/01/2024
Total liquidado:
43.992,47
Total pago:
R$ 22.701,47
Total retido:
R$ 0,00
Contrato:
01/2024
Processo licitatório:
03/2023-SEMAD
Fonte de Recurso:
Recursos não Vinculados de Impostos
Itens
Item | Quant. | Unidade de Medida | Valor unitário (R$) | Valor desconto (R$) | Valor total (R$) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestação de serviços de agenciamento de viagens para aquisição de passagens aéreas nacionais e internacionais. | 0,50000 | Serv | 87.986,78 | 0,00 | 43.993,39 |
Documentos
Tipo | Número | Data | Valor (R$) | Visualizar NF-e | |
---|---|---|---|---|---|
Nota Fiscal | 523 | 11/04/2024 | 4.271,35 | ||
Nota Fiscal | 576 | 16/05/2024 | 6.828,64 | ||
Nota Fiscal | 582 | 19/05/2024 | 4.489,09 | ||
Nota Fiscal | 624 | 12/06/2024 | 3.043,88 | ||
Nota Fiscal | 619 | 11/06/2024 | 4.068,51 | ||
Nota Fiscal | 772 | 28/10/2024 | 9.511,37 | ||
Nota Fiscal | 815 | 10/12/2024 | 15.598,30 |
Movimentos
Data | Descrição do movimento | Valor (R$) | |
---|---|---|---|
22/01/2024 | Emissão de empenho | 43.993,39 | |
17/05/2024 | Empenho em liquidação | 4.271,35 | |
24/05/2024 | Liquidação de empenho | 4.271,35 | |
29/05/2024 | Pagamento de empenho | 4.271,35 | |
21/06/2024 | Empenho em liquidação | 11.317,73 | |
08/07/2024 | Liquidação de empenho | 11.317,73 | |
11/07/2024 | Pagamento de empenho | 11.317,73 | |
23/10/2024 | Empenho em liquidação | 7.112,39 | |
25/10/2024 | Liquidação de empenho | 7.112,39 | |
08/11/2024 | Pagamento de empenho | 7.112,39 | |
17/12/2024 | Empenho em liquidação | 21.291,00 | |
19/12/2024 | Liquidação de empenho | 21.291,00 |